銷售額為 115 億歐元,全年盈利增長強勁,現金產生出色,包括第四季度需求放緩
創新材料加速可持續發展機遇
加強氣候計劃,在企業社會責任領域取得進一步進展
集團銷售額為115 億歐元,比 2021 年增長 21.3%:
有機銷售額增長 13.6%,反映了在原材料和能源成本大幅上漲、產品結構改善以及第四季度需求放緩和庫存大幅減少的情況下價格上漲
加速創新、高附加值解決方案的機會,特別是在低碳交通、輕量化、循環經濟和 3D 打印方面
EBITDA達到21.1 億歐元的歷史新高,同比強勁增長 22.2%,EBITDA 利潤率為18.3%(2021 年為 18.1%):
特種材料每個業務部門的 EBITDA 均增長至 19 億歐元(2021 年為 15.12 億歐元),中間體的 EBITDA 穩定在 3.06 億歐元(2021 年為 3.07 億歐元)
22 年第 4 季度的 EBITDA 為 2.91 億歐元(21 年第 4 季度為 4.17 億歐元),符合集團的指導方針,包括年底的強勁去庫存
調整后凈收入增長 30.2% 至11.67 億歐元,相當于每股 15.75 歐元(2021 年為 11.88 歐元)
經常性現金流高達9.33億歐元(2021 年為 7.56 億歐元),反映出對營運資金的嚴格管理
擬議的每股股息為3.40 歐元(2021 年為 3.0 歐元),符合逐步增加股息的政策
CSR 績效持續取得進展,特別是范圍 1 和范圍 2 溫室氣體 (GHG) 排放量在恒定范圍內減少 16%,女性擔任高級管理職位的比例到 2022 年增加到 26%(2021 年為 24%)
2023年展望:在年初缺乏能見度和需求持續疲軟的背景下,以及預期經濟環境從春季開始逐步改善,集團的目標是在2023年實現EBITDA為約 15 億至 16 億歐元,并保持 EBITDA 現金轉換率超過 40%。
今年年初,宏觀經濟環境的特點是缺乏能見度和需求持續疲軟,2022 年第四季度的連續性。預計從春季開始逐步改善,并應在今年下半年積聚勢頭. 在這種苛刻的環境下,阿科瑪將利用其團隊的響應能力和承諾來適應宏觀經濟環境的變化,并將繼續專注于現金生成和成本管理。
在阿科瑪于 2023 年 2 月 22 日舉行的董事會會議批準集團 2022 年合并財務報表后,董事長兼首席執行官 Thierry Le Hénaff 表示:
“阿科瑪在 2022 年在許多方面都取得了出色的成績,首先是財務業績,EBITDA 超過 20 億歐元,這反映了我們所有員工的努力,我要感謝他們在要求苛刻的環境中的承諾環境。我們還完成了對亞什蘭粘合劑的高質量收購,并使我們在新加坡的聚酰胺 11 及其單體生產基地進入啟動階段,從而加強了集團的形象,堅定地專注于創新材料。團隊被評級機構認可為我們行業在企業社會責任方面的領導者之一,這也是一個很大的自豪感。
2023 年是在需求疲軟的經濟背景下開始的,這要求我們嚴格管理成本和營運資金,同時為第二季度的環境改善做準備。我們對我們專注于脫碳和可持續發展的新發展所提供的長期前景充滿信心,我們將繼續投資于這些機會。我們將利用我們的尖端創新繼續支持我們的客戶尋求可持續的績效。”2023年展望
此外,集團將主要在下半年受益于主要擴建項目的貢獻,即位于新加坡的新生物基 PA11 工廠、與美國 Nutrien 的項目、位于中國和法國的 PVDF 裝置,以及 Sartomer ?的擴展中國的工廠和法國的 Pebax ?工廠,以及亞什蘭高性能粘合劑的產能提升。
在此背景下,阿科瑪計劃在 2023 年實現約 15 億至 16 億歐元的 EBITDA,并保持 40% 以上的高 EBITDA 現金轉換率。
此外,集團正在確定其 2024 年目標,并將繼續實施其戰略路線圖和優先事項,特別是其以可持續發展和脫碳為重點的尖端創新,其旨在提高產能和支持客戶實現高增長的目標投資與可持續大趨勢相關的市場、其高附加值收購政策以及對中間體部門的戰略審查。
最后,集團將繼續為一個更可持續的世界而努力,利用其在材料方面的尖端創新、負責任的業務增長以及堅定的社會承諾。